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关于遂宁市2015年财政决算和2016年1—6月财政预算执行情况报告

来源:市财政局 发布时间:2016-08-17 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

    

 2016     7     14        

在遂宁市第六届人大常委会第三十七次会议上    

 遂宁市财政局局长     

    

各位代表:    

受市人民政府委托,我向本次会议报告全市2015年财政决算和20161—6月财政预算执行情况,请予审查。

一、2015年财政决算情况  

2015年,面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,市人民政府在省委、省政府和市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督指导下,深入贯彻中省各项决策部署,认真落实第六届市人大七次会议有关决议以及市人大财经委审查意见,牢牢把握稳中求进工作总基调,深化财税体制改革,促进全市经济持续健康发展。在此基础上,全市财政运行情况总体平稳,决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况    

汇总全市各级决算,2015年,全市地方一般公共预算收入完成49.32亿元,为预算的107.5%,增长23.6%,增幅位居全省市州第1位,取得了建市以来的最好成绩。其中:税收收入33.29亿元,增长15.4%,占地方一般公共预算收入的比重为67.5%。全市地方一般公共预算收入加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结余资金等收入168.2亿元,收入总量为217.52亿元。全市一般公共预算支出完成182.84亿元,为预算的99.5%,增长17.1%。加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等支出33.83亿元,支出总量为216.67亿元。收支总量相抵,年终滚存结转结余0.85亿元。

汇总市本级和两园区决算,2015年,市级(含市本级、遂宁开发区和市河东新区,下同)地方一般公共预算收入完成22.3亿元,为预算的109.1%,增长26.6%。加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结余资金等收入38.22亿元,收入总量为60.52亿元。市级一般公共预算支出完成55.02亿元,为预算的99.2%,增长23.3%。加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等支出5.08亿元,支出总量为60.1亿元。收支总量相抵,年终滚存结转结余0.42亿元。

2015年,市本级地方一般公共预算收入完成13.7亿元,为预算的101.8%,增长26.3%。加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结余资金等收入31.42亿元,收入总量为45.12亿元。市本级一般公共预算支出完成42.1亿元,为预算的99.1%,增长24.3%。加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等支出2.63亿元,支出总量为44.73亿元。收支总量相抵,年终滚存结转结余0.39亿元。

(二)政府性基金收支决算情况    

汇总全市各级决算,2015年,全市政府性基金收入完成48.99亿元,为预算的118.6%。加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结余资金等收入37.14亿元,收入总量为86.13亿元。全市政府性基金支出完成54.69亿元,为预算的96.4%。加上债务还本支出、调出资金等支出29.39亿元,支出总量为84.08亿元。收支总量相抵,年终滚存结余2.05亿元。

汇总市本级和两园区决算,2015年,市级政府性基金收入完成9.28亿元,为预算的115.1%。加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结余资金等收入13.45亿元,收入总量为22.73亿元。市级政府性基金支出完成9.73亿元,为预算的84.7%。加上债务还本支出、调出资金等支出11.25亿元,支出总量为20.98亿元。收支总量相抵,年终滚存结余1.75亿元。

2015年,市本级政府性基金收入完成8.6亿元,为预算的113.2%。加上中省财政补助、转贷地方政府债券资金、调入资金、上年结余资金等收入8.48亿元,收入总量为17.08亿元。市本级政府性基金支出完成8.5亿元,为预算的83.3%。加上债务还本支出、调出资金等支出6.88亿元,支出总量为15.38亿元。收支总量相抵,年终滚存结余1.7亿元。

(三)国有资本经营收支决算情况    

汇总全市各级决算,2015年,全市国有资本经营收入完成1.18亿元,当年支出0.98亿元,调出资金0.2亿元,年终无结转结余。

汇总市本级和两园区决算,2015年,市级国有资本经营收入完成1.06亿元,当年支出0.88亿元,调出资金0.18亿元,年终无结转结余。

2015年,市本级国有资本经营收入完成1.01亿元,当年支出0.88亿元,调出资金0.13亿元,年终无结转结余。

(四)社会保险基金收支决算情况    

汇总全市各级决算,2015年,全市社会保险基金收入完成29.76亿元,为预算的104.7%。加上上年结余20.89亿元,收入总量为50.65亿元。全市社会保险基金支出25.38亿元,为预算的102.7%。收支总量相抵,年终结余25.27亿元。

汇总市本级和两园区决算,2015年,市级社会保险基金收入完成23.41亿元,为预算的102.5%。加上上年结余14.9亿元,收入总量为38.31亿元。市级社会保险基金支出20.28亿元,为预算的103.7%。收支总量相抵,年终结余18.03亿元。

因遂宁开发区、市河东新区社会保险基金收支决算情况统一纳入船山区汇总统计,故市本级社会保险基金收支决算情况与市级社会保险基金收支决算情况相同。

(五)全市政府债务情况    

2015年年初,全市政府性债务余额292.88亿元,其中:政府债务211.84亿元(一般债务118.87亿元、专项债务92.97亿元)、担保责任债务19.08亿元、救助责任债务61.96万元。2015年全市共新增政府债务19.89万元。其中:新增地方政府债券9.99亿元,主要安排用于海绵城市试点建设项目、凤台大桥建设项目、通善大桥加固扩容工程等55个基础设施建设项目;新增在建项目后续融资贷款9.9亿元,主要安排用于棚户区改造项目和重大水利项目等6个公益事业建设项目。2015年全市使用自有资金偿还政府债务9.02亿元。截止2015年年底,全市政府性债务余额303.75亿元,其中:政府债务225.03亿元(一般债务134.77亿元、专项债务90.26亿元)、担保责任债务19.05亿元、救助责任债务59.67亿元。

(六)市本级财政其他收支决算情况    

预算调整情况。因新增地方政府债券转贷资金、一般公共预算超收、政府性基金收入短收、国有资本经营收入超收和社会保险基金收入政策调整,经市六届人大常委会第29次会议审查批准,对市本级2015四本预算收支情况和部门预算进行了调整,并圆满完成了调整预算任务。

决算数与预算执行数差异情况。在办理年终结算后,与向第六届市人民代表大会第八次会议报告的执行数相比,一般公共预算中,市本级返还性收入减少347万元(消费税返还调整为固定基数返还),一般性转移支付减少494万元(经结算,对下调增补助,对应调减市本级),调入资金减少5万元,收入总量合计减少846万元;相对应支出总量减少846万元,其中上解上级支出减少29万元(经结算,省厅调减市本级上解上级支出),安排预算稳定调节基金减少768万元,年终结余减少49万元。政府性基金预算中,上级补助收入增加29万元(新增结算补助),政府性基金上年结余减少1,826万元(政府性基金转列一般公共预算),收入总量合计减少1,797万元;相对于支出总量减少1,797万元,其中补助下级收入增加630万元,调出资金减少1,826万元,年终结余减少601万元。国有资本经营预算和社保基金预算决算数和预算执行数一致。

结转结余资金管理情况。2015年,市本级财政一般公共预算项目资金结转33,876万元,较上年压缩3%;收回各部门当年预算结余和历年预算存量资金11,300万元,其中将结余的一般公共预算资金6,244万元用于补充预算稳定调节基金。

预备费使用情况。2015年,市本级一般公共预算年初安排预备费7,000万元,实际支出3,218万元,主要用于市公安局戒毒所后山山坡紧急加固、公安监所门诊部建设、武警反恐应急装备购置等和和不可预见的其他支出。结余资金3,782万元用于补充预算稳定调节基金。    

超收收入安排情况。2015年,市本级一般公共预算超(短)收与项目结转等品迭后,实现净超收收入2,229万元全部用于补充预算稳定调节基金。    

预算稳定调节基金安排情况。按照《预算法》相关规定,将收回的存量资金6,244万元、预备费结余资金3,782万元、净超收收入2,229万元和办理结算后财力结余4,662万元,共计16,917万元全部用于补充预算稳定调节基金。    

预算周转金情况。市本级财政未安排预算周转金,故无收支执行情况。

中省财政转移支付收支情况。2015年,市本级争取中省财政转移支付收入24.63亿元,加上上年结转0.38亿元后,收入总量为25.01亿元。2015年,市本级转移支付支出24.72亿元。收支品迭后,年终结转0.29亿元。当年实现收支平衡。市本级转移支付支出具体情况如下。

教育支出0.42亿元,主要用于实施城乡义务教育三免一补、减免中职学生学费、普通高中助学金、学前教育发展、中职改善办学条件等项目。

社会保障和就业支出0.54亿元,主要用于继续扩大城乡居民养老保险参保范围、提高基础养老金和参保人员的缴费补助标准、全面落实城乡低保政策、加强职业技能培训、残疾人事业发展、退役士兵安置等项目。

医疗卫生与计划生育支出10.59亿元,主要用于城乡居民基本医疗保险补助及提标、实施城乡居民大病保险试点、全面落实基本公共卫生服务及基本药物制度、推进公立医院和基层医疗卫生机构改革等项目。

农林水支出0.29亿元,主要用于支持农业产业结构调整、粮食生产能力提升、全面落实农业支持保护补贴、中小河流水文监测、森林植被恢复等项目。

产业发展支出1.25亿元,主要用于支持企业技术改造、战略性新兴产业发展、支持产业园区引导及创新驱动发展、推进重点产业园区基础设施建设、支持产业技术体系建设、科技示范推广、支持中小企业发展、促进服务业现代物流业发展及旅游产业发展、支持污染防治、工业节能节水和淘汰落后产能等项目。

基础设施建设支出4.29亿元,主要用于土地整理、偿还政府还贷二级公路债务、公路交通建设、公路安保工程等项目。

住房保障支出0.21亿元,主要用于公共租赁住房建设和棚户区改造、发放家庭困难群众租赁补贴。

文化体育与传媒支出0.34亿元,主要用于支持体育事业发展、推进小区健身设施建设、实施节假日体育场馆和大型体育场馆免费、低收费开放等项目。

其他方面支出6.79亿元,主要用于保障市直机关事业单位工资、养老保险改革等行政运行支出以及维护公共安全、加强社会管理、加大人才投入、增强政法保障等方面。

市本级财政重点支出安排情况。2015年,市本级财政通过自身财力安排重点支出共计12.6亿元,其中:市本级支出10.52亿元,补助下级2.08亿元。具体情况如下。

安排支农惠农支出1.64亿元,主要用于农业综合开发项目配套、政策性农业和特色农业保险配套、重大动物疫苗配套、现代农业产业园区基础设施和农业产业发展资金、水利建设支出等。

安排卫生计生支出1.01亿元,主要用于计划生育事业配套、城乡居民医疗保险补助、公共卫生服务项目配套、基本药物制度项目配套、县级公立医院取消药品加成补助、村医补助配套、公共卫生设备购置配套等。

安排科技教育支出1.07亿元,主要用于科技发展、义务教育保障机制、高中学生信息技术教育补助、学前教育奖补、民办和职业教育发展、中职学生免学费和助学金配套、“9+3”生均公用经费补助等。

安排产业发展支出1.02亿元,主要用于工业发展、现代服务业发展、金融发展、文化产业发展、体育事业发展、旅游发展和城市营销、投资促进等。

安排基础设施建设支出5.59亿元,主要用于交通大通道建设、市城区城市环境整治提升工程、保障性安居工程、城市公共交通基础设施建设、三基地一中学建设等。

安排海绵城市建设资金1.17亿元,用于支持海绵城市建设。2015年全市启动海绵城市建设项目44个,实际完成投资40,737万元,首期建设项目顺利通过国家绩效评价验收,验收评分居全国前列。

安排政府性债务还本付息资金0.43亿元,主要用于取消政府二级公路收费债务偿还配套、污水二厂日元贷款项目配套、市中心医院建设贷款贴息补助等。

安排智慧城市建设支出0.67亿元,主要用于电子政务内外网建设、地理信息公共平台建设、城区地下管线普查及综合管理信息系统建设等。

同时,市本级财政通过安排上述重点支出资金,引导助推全市六大兴市计划顺利实施。2015年,全市共计实施六大兴市计划项目300个,完成投资845亿元,占全年投资计划的104.6%

二、20161—6月财政预算执行情况  

今年以来,全市各级财政部门认真贯彻落实市委决策部署,继续落实积极财政政策,全面深化财税体制改革,努力促进经济发展、结构调整、民生改善。1—6月,全市一般公共预算收支执行均顺利实现双过半,财政运行情况总体良好。

(一)一般公共预算收支执行情况    

1—6月,全市地方一般公共预算收入完成31.25亿元,为预算的56.5%,增长19.9%,增幅列全省市州第3位。其中:税收收入完成20.32亿元,为预算的53.4%,增长21.2%,占地方一般公共预算收入的比重为65%;非税收入完成10.93亿元,为预算的63.6%,增长17.7%。全市一般公共预算支出完成111.49亿元,为预算的65.6%,增长28.6%,增幅列全省市州第1位。

1—6月,市级地方一般公共预算收入完成11.84亿元,为预算的47.4%,增长12.5%。其中:市本级完成6.47亿元,为预算的42.2%,增长6%;遂宁开发区完成2.97亿元,为预算的51.9%,增长24.2%;市河东新区完成2.4亿元,为预算的61.6%,增长18.1%。市级一般公共预算支出完成30.35亿元,为预算的56%,增长96.3%。其中:市本级完成21.15亿元,为预算的54.4%,增长126.5%;遂宁开发区完成4.78亿元,为预算的57%,增长30.3%;市河东新区完成4.42亿元,为预算的63.9%,增长79.8%

(二)政府性基金收支执行情况    

1—6月,全市政府性基金收入完成21.01亿元,为预算的56.6%,增长102.6%。全市政府性基金支出完成23.67亿元,为预算的62.3%,增长131.7%

1—6月,市级政府性基金收入完成1.27亿元,为预算的12.6%,下降57.9%。其中:市本级完成0.63亿元,为预算的7.7%,下降78.6%;遂宁开发区完成0.64亿元,为预算的32%,增长6.7倍;市河东新区未实现政府性基金收入。市级政府性基金支出完成2.58亿元,为预算的26.3%,下降9.2%。其中:市本级完成2.58亿元,为预算的33.3%,下降6.4%;遂宁开发区未实现政府性基金支出;市河东新区完成30万元,为预算的6.1%,增长11.1%

(三)国有资本经营收支执行情况    

1—6月,全市国有资本经营收入完成0.41亿元,为预算的5.3%。全市国有资本经营支出完成0.16亿元,为预算的2.7%;调出至一般公共预算统筹安排支出0.24亿元,为预算的15.1%

1—6月,市级国有资本经营收入完成0.4亿元,为预算的41.7%。市级国有资本经营支出完成0.16亿元,为预算的24.5%;调出至一般公共预算统筹安排支出0.24亿元,为预算的81.7%

因遂宁开发区国有资本经营预算未实现收支和市河东新区无国有资本经营收支预算,故市本级国有资金经营收支执行情况和市级国有资金经营收支执行情况相同。

(四)社会保险基金收支执行情况    

1—6月,全市社会保险基金收入完成20.12亿元,为预算的65.1%,增长15.1%。全市社会保险基金支出完成14.8亿元,为预算的54.8%,增长12 %

1—6月,市级社会保险基金收入完成16.26亿元,为预算的65.2%,增长15.1%。市级社会保险基金支出完成12.39亿元,为预算的56.8%,增长15.2%

因遂宁开发区、市河东新区社会保险基金收支执行情况统一纳入船山区汇总统计,故市本级社会保险基金收支执行情况与市级社会保险基金收支执行情况相同。

(五)市本级部门预算执行情况    

市本级85个部门的部门预算全部提交市六届人大七次会议审查,并在会议结束后20日内及时予以批复。部门预算继续实行人员支出按标准、公用经费按定额、专项支出按政策和项目编制,科学性、准确性及透明度进一步提高。截至6月底,市本级单位的预算支出进度达到了52.6%

三、2016年上半年财政工作开展情况  

(一)依法组织收入,确保财政稳步增收    

一是加强收入目标管理。根据年初市人民代表大会审查的收入预算和市委、市政府确定的总体计划任务,及时细化分解财税征收计划,加强跟踪督查,狠抓财政收入开门红双过半工作,有效保证了上半年计划任务完成。二是强化财税征管。继续实行财税库联席会议制度,加强对重点税源、重点行业、重点企业监控分析,对照问题研究对策,强化税收征管,做到依法征收、应收尽收。严格执行非税收入征收政策,规范行政事业单位经营服务性收费,加大非税收入催收清欠工作,确保非税收入及时足额入库。三是努力挖掘增收潜力。继续落实与中石油西南油气田公司对接成果,支持沱牌、盛马化工等企业改制,争取上市公司在我市进行股本减持,推进耕占税扩围和提标工作,密切关注区域内税源新动向。同时,加大行政事业性收费项目清理力度,将城市公共停车泊位、户外广告牌位等收入纳入政府非税收入管理,防止政府资产收益游离于财政监管之外,做到应收尽收。四是积极争取中省支持。准确把握中省政策和资金支持重点,紧紧围绕重点项目、重点领域,积极争取中省财政资金支持。1—6月全市共到位中省财政转移支付103.86亿元,同比增长4.9%  

(二)强化财政引导,促进经济稳定增长    

一是落实减税降费政策。全力实施营改增合围、高新企业、小微企业税收优惠和房地产交易环节契税、营业税优惠等政策;扎实开展行政事业性收费专项整治工作,进一步清理规范行政事业性收费。1—6月全市共减免各项税费近8.3亿元。二是支持优势产业发展。整合统筹中省资金,加大市级产业发展财政投入,支持传统产业结构调整和新兴产业培育。今年全市安排工业发展资金2.51亿元,鼓励企业加大投资力度,促进产业转型升级,大力支持创新创业,支持企业进行产品和技术创新。三是强化财政金融互动。促成成都农商行、农发行、渤海银行等金融机构为我市融资平台和民营企业达成融资合作;将市本级应急转贷资金规模扩大到7,000万元,全市转贷资金转贷总额达18亿元,有效缓解了企业融资难;建立贷款风险分担机制, 市财政安排专项资金2,000万元,用于分担对实体经济贷款和小微企业的信用贷款发生的风险损失;安排担保基金1,200万元,按照放大5倍比例为企业提供融资担保。    

(三)优化支出结构,切实保障改善民生    

一是加快预算执行进度。建立专项资金分配进度通报制度,加快专项资金和上级转移支付执行进度,推动资金尽快到位、政策尽快落实、项目尽快落地。1—6月全市一般公共预算支出执行进度为65.6%,同比提高5.1个百分点。二是加强结余资金管理。清理盘活存量资金,加大资金整合力度,统筹安排用于城市基础设施建设、棚户区改造等重大项目建设。全市共清理2015年及以前年度存量资金31.85亿元,截至目前累计盘活存量资金17.23亿元。三是加大民生投入。加快推进民生工程,重点保障安居工程、重大交通基础设施、海绵城市等重大项目建设。1—6月,全市十项民生工程和20件民生大事累计支出26.92亿元,占年初预算的65.34%四是深入推进脱贫攻坚。制定 “1+4+2”财政扶贫政策体系,构建精准扶贫机制,加大财政扶贫资金投入,强化扶贫资金监管,全力支持脱贫攻坚各项政策落地落实。1—6月全市整合涉农资金9.81亿元。

(四)深化财政改革,加快建设现代财政    

一是深化预算管理改革。全面落实预算法,完整编报四本预算,将政府收支全部纳入预算管理,建立定位清晰、分工明确的全口径预算体系。二是深化税制改革。51日起全面推开营改增试点工作,将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业4个行业全面纳入试点范围,并将不动产纳入抵扣范围,实行行业范围和抵扣范围双扩,切实有效减轻行业税负,促进产业结构调整。三是深化政府债务管理改革。将政府债务纳入预算管理和目标绩效管理,严格控制政府举债渠道和债务限额,有序推进存量债务置换,切实降低政府融资成本。2016年我市政府债务限额250.55亿元。截至6月底全市共争取地方政府债券资金49.89亿元(其中置换债券34.16亿元,新增债券15.73亿元)。四是深化财政支持方式改革。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,完善以财政贴息、以奖代补等间接方式为主的财政支持体系,推动直接投入向间接扶持转变。建立完善公共领域社会投入机制,大力推行PPP模式,加大政府购买公共服务力度,提高公共服务效率。

(五)严格依法理财,不断规范行政行为    

一是坚持依法决策。严格落实市级财政专项资金分配办法、市委财经领导小组议事规则等制度,重大支出事项和大额资金分配严格按程序报市委、市政府审批,预算调整报市人大审批。二是健全财政监督体系。建立预算编制、预算执行、预算监督紧密衔接与相互制衡的全过程财政专项资金监督机制,构建科学合理、系统全面、权责明确、运作规范的大监督格局。三是强化财政监督管理。开展严肃财经纪律和私设小金库问题专项检查,加强内部控制和内部监督,以法治思维和法治方式加强和改进财政监督工作。四是主动接受人大、审计和社会监督。严格落实市人大决议和预算咨询专家组咨询意见,及时整改各类专项审计发现的问题,依法全面公开全市各级各部门三公经费信息和预决算信息,确保了财政权力在阳光下运行。

四、2016年下半年财政工作打算  

下半年,全市各级政府和财政部门将紧紧围绕全年目标任务不动摇,继续实施积极的财政政策,加快推进财税体制改革,狠抓增收节支工作,不断优化支出结构,提高资金使用绩效,为全市经济社会持续健康发展提供坚实财力保障。

一是千方百计抓收入。继续加强财税收入目标管理,按照时间进度科学分解目标任务,督促各县(区)、园区加快征收进度。继续落实财税联系制度,加强与国税、地税及其他非税执收部门的协调衔接,采取有效措施堵塞收入漏洞、挖掘收入潜力,做到应收尽收,确保全面完成财税收入目标任务。创新收入方式和办法,抓好重点区域、重点行业、重点企业的税收征管,着力优化收入结构,提升收入质量。努力培育税源,综合采取体制激励、专项支持、基金投入等方式,支持和壮大特色产业发展,实现财政收入持续增长。继续关注中省转移支付改革动向,深入研究各类资金政策,深入对接项目,争取获得中省转移支付更大支持。

二是凝心聚力促发展。继续实施积极的财政政策,加快预算执行进度,优化支出结构。稳定政府投资,积极争取中省支持,主动对接国家政策支持和投资结构调整方向,继续加大对海绵城市、旧城改造、新区建设、交通基础设施、重大水利工程、环境提升工程等基本建设的投入力度,全力做好重大项目资金保障。继续转变财政支持产业发展方式,完善产业发展投资引导基金体系和财政金融互动政策体系,突破资金制约瓶颈。继续加大产业发展资金投入,创新支持发展方式,做大应急转贷规模,做强企业融资担保,完善贷款风险分担机制,着力支持重点产业、重点企业发展。

三是全力以赴保民生。继续加大民生投入,加强民生资金监管,着力补齐民生短板,确保全市一般公共预算民生支出比重稳定在69%左右。注重解决群众急需急盼事项,继续实施十项民生工程,突出办好20件民生大事。大力推进公共服务均等化,支持教育、医疗、文体、社保、就业等社会事业发展,加强对特定人群特殊困难的帮扶,建立更加公平可持续的社会保障制度。创新扶贫投入机制,引导更多金融资本和社会资本参与扶贫开发。紧紧围绕全市“1+4+2”财政扶贫政策体系,继续落实脱贫攻坚各项政策,精准发力、精准施策,扎实推进我市五个一批行动七大重点工程18个扶贫专项方案,坚决打赢脱贫攻坚战。    

四是坚定不移推改革。全面深化预算改革,完善政府预算编制体系,改革年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制。进一步优化调整市与区(园区)的税收分享比例,科学构建市与各区税收分享机制,合理划分市与区(园区)事权与支出责任。加强政府债务管理,积极争取地方政府债券转贷资金,继续推进政府债务置换工作,建立风险预警机制和绩效问责机制,切实有效防范财政风险。深入推进预算绩效管理改革,强化评价结果运用。加强财政资金监督检查,确保资金安全,提高资金使用绩效。继续深化专项资金管理改革,深入推进政府综合财务报告试编,加强预算执行监督,建立完善全面规范、公开透明的预算制度。

各位代表:执行好2016年财政预算,任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,诚恳接受市人大常委会的指导和监督,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,力争全面实现各项工作目标任务,为建设大而美、富而强、优而雅的新遂宁努力奋斗,为决战决胜全面小康,建设绿色经济强市作出新的贡献!

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